Bolivia

Auditorías



  • INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2025
  • INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE INSUMOS BOLIVIA – GESTIÓN 2025
  • INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2025
  • RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES NRO. CGE/112/2022 Y CGE/114/2022
  • RESUMEN EJECUTIVO INFORME INBOL-AI/IG/00017/2025 – PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO
  • RESUMEN EJECUTIVO INFORME INBOL-AI/IG/00018/2025 – SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO
  • RESUMEN EJECUTIVO INFORME INBOL-AI/IG/00021/2025 – INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2025
  • RESUMEN EJECUTIVO INFORME INBOL-AI/IG/00023/2025 – PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2026

  • INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS YDEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2024
  • INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE INSUMOS BOLIVIA – GESTIÓN 2024
  • INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2024
  • SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME INF/INB/DGE/AI N° 0001/2022 SOBRE RECOMENDACIONES PARA LAS ACCIONES OPORTUNAS EMERGENTES DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2021
  • SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO INB/AI/INF N° 003/2022, EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2021
  • PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO INF/INB/DGE/AI N° 009/2023, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA Y PALMITO DEL POA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS, GESTIÓN 2022
  • PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF/INB/DGE/AI N° 007/2023 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EMERGENTE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON LA EMPRESA AGRONEGOCIOS IMPERIO S.R.L.
  • INFORME DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS DE CHÍA ORGÁNICA A LA EMPRESA ZORS LLC., GESTIÓN 2020
  • INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE PENALIDADES EN LA IMPORTACIÓN DE MAÍZ DURO AMARILLO EN LA GESTIÓN 2011
  • PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME INB/AI/INF/ 001/2023
  • PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO INF/INB/DGE/AI N° 003/2023
  • RESUMEN EJECUTIVO I, INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTION 2023
  • RESUMEN EJECUTIVO II, INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTION 2023
  • RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2024
  • RESUMEN EJECUTIVO INFORME INBOL-AI/IG/00012/2024
  • PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO INF/INB/DGE/AI N° 003/2023, EMERGENTE DEL INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – GESTIÓN 2022
  • PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME INB/AI/INF N° 001/2023 – AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO – 2022
  • INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2024